2019年度退役軍人事務局單位部門決算
一、 部門職責
(一)、貫徹執行退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的政策法規;褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風範和價值導向。
(二)、負責軍隊轉業幹部、複員幹部、離休退休幹部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
(三)、組織指導退役軍人教育培訓工作。
(四)、組織擬訂退役軍人特殊保障政策的實施意見並組織實施。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。退役軍人事務局單位內設機構包括:辦公室1個、服務中心1個,優撫股1個、軍休股1個、安置股1個、創業就業股1個。
(二)退役軍人事務局單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括:退役軍人事務局單位本級。
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收入支出 決算表 |
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公開01表 |
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部門:麻陽苗族自治縣退役軍人事務局 |
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金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
1,561.36 |
一、一般公共服務支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事業收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
八、社會保障和就業支出 |
36 |
1,505.08 |
||
|
9 |
九、衛生健康支出 |
37 |
0.00 |
||
|
10 |
十、節能環保支出 |
38 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城鄉社區支出 |
39 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、農林水支出 |
40 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
41 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商業服務業等支出 |
43 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地區支出 |
45 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、災害防治及應急管理支出 |
49 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
||
|
23 |
51 |
||||
|
本年收入合計 |
24 |
1,561.36 |
本年支出合計 |
52 |
1,505.08 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結餘分配 |
53 |
0.00 |
|
年初結轉和結餘 |
26 |
0.00 |
年末結轉和結餘 |
54 |
56.29 |
|
27 |
55 |
||||
|
總計 |
28 |
1,561.36 |
總計 |
56 |
1,561.36 |
|
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。 |
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|
收入決 算表 |
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公開02表 |
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||||
|
部門:麻陽苗族自治縣退役軍人事務局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
|||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||
|
合計 |
1,561.36 |
1,561.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1,561.36 |
1,561.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
1,561.36 |
1,561.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2082801 |
行政運行 |
1,561.36 |
1,561.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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支出決算表 |
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|
公開03表 |
|
|
|
部門:麻陽苗族自治縣退役軍人事務局 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合計 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2082801 |
行政運行 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
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財政撥款收入支出決算總表 |
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|
公開04表 |
|
|
|
部門:麻陽苗族自治縣退役軍人事務局 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
|||||||||
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
|
|||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
1,561.36 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
6 |
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
7 |
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
8 |
八、社會保障和就業支出 |
37 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
|
|||
|
9 |
九、衛生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
10 |
十、節能環保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
11 |
十一、城鄉社區支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
12 |
十二、農林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
15 |
十五、商業服務業等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
17 |
十七、援助其他地區支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21 |
二十一、災害防治及應急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
23 |
52 |
|
|||||||
|
本年收入合計 |
24 |
1,561.36 |
本年支出合計 |
53 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
|
|
|
年初財政撥款結轉和結餘 |
25 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結餘 |
54 |
56.29 |
56.29 |
0.00 |
|
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
55 |
|
|||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
56 |
|
|||||
|
28 |
57 |
|
|||||||
|
總計 |
29 |
1,561.36 |
總計 |
58 |
1,561.36 |
1,561.36 |
0.00 |
|
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。 |
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||||||||
一般公共預算財政撥款支出決
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
|
部門:麻陽苗族自治縣退役軍人事務局 |
|
|
金額單位:萬元 |
|
||||
|
項目 |
本年支出 |
|
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合計 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
|
||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
|
|||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
|
|||
|
2082801 |
行政運行 |
1,505.08 |
1,505.08 |
0.00 |
|
|||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
|
|||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
|
部門:麻陽苗族自治縣退役軍人事務局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
||
|
人員經費 |
公用經費 |
|
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
|
|
|
||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
122.69 |
302 |
商品和服務支出 |
40.66 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
64.57 |
30201 |
辦公費 |
4.11 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
36.50 |
30202 |
印刷費 |
6.59 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
20.00 |
30203 |
谘詢費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30106 |
夥食補助費 |
0.78 |
30204 |
手續費 |
0.03 |
31001 |
房屋建築物購建 |
0.00 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
0.00 |
30206 |
電費 |
0.19 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
1.47 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
3.69 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.84 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1,341.73 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
|
|
30302 |
退休費 |
37.32 |
30217 |
公務接待費 |
0.19 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
|
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
6.87 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活補助 |
1,029.64 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
3.85 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30307 |
醫療費補助 |
36.96 |
30227 |
委托業務費 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
5.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
7.00 |
30229 |
福利費 |
1.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
223.95 |
30239 |
其他交通費用 |
4.39 |
|
||||
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|||||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
10.16 |
|
|||||||
|
人員經費合計 |
1,464.42 |
公用經費合計 |
40.66 |
|
||||||
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
|
|||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門:麻陽苗族自治縣退役軍人事務局 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
|
預算數 |
決算數 |
||||||||||
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
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注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整後的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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公開08表 |
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部門:麻陽苗族自治縣退役軍人事務局 |
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金額單位:萬元 |
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項目 |
年初結轉和結餘 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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欄次 |
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合計 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。 |
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2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度總收入為1561.36萬元、,總支出為1505.08萬元,因為單位為2019年4月新組建單位,。無與2018年相比數。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1561.36萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1561.36萬元,占100%;
三、支出決算情況說明
本年支出合計1505.08萬元,其中:社會保障和就業支出 1505.08萬元,占100%.
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入為1561.36萬元、,支出總計為1505.08萬元,因為單位為2019年4月新組建單位,。無與2018年數相比.
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1505.08萬元,占本年支出合計的100%,因為單位為2019年4月新組建單位,無與2018年數相比.
(二)財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出1505.08萬元,主要用於以下方麵:社會保障和就業支出:1505.08萬元,占100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
因我單位是2019年4月份新成立單位,無2019年度財政撥款年初預算數萬元,所以無法與決算數相比較。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1505.08萬元,其中:人員經費1464.42萬元,占基本支出的97.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助助;對個人和家庭的補助(含全縣優撫對象生活補助等等);公用經費40.66萬元,占基本支出的2.7%,主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、其他商品和服務支出。
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
“三公”經費本單位僅指公務接待費,因2019年4月才新成立的單位,無預算數,決算為0.19萬元。
八、 政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預算收支。
九、 關於2019年度預算績效情況說明
2019年本單位嚴格按照預算執行,強化預算績效,提高了財政資金的使用效益,在經費使用過程中,嚴格按照相關會計和財務管理製度,量入為出,精打細算,合理規範安排各項收支,較好地完成了全年收支任務。
十、 其他重要事項情況說明
1、機關運行經費支出情況
本單位2019年度機關運行經費支出40.66萬元,屬正常運行。
2、政府采購情況
本單位今年無政府采購
3、國有資產占用情況
截至2019年12月31日,本單位無車輛,無單價50萬元以上的通用設備,無單價100萬元以上的專用設備。
十一、 名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉,日常工作任務二發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費,公務接待費。
機關運行經費:指公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費費、辦公用房物業管理費以及其他費用。