麻陽縣信訪局2019年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、受理、交辦、轉送信訪人提出在信訪事項;
2、承辦上級和本級人民政府交辦處理的信訪事項;
3、協調處理重要信訪事項;
4、督促檢查信訪事項在處理;
5、研究和分析信訪情況,開展調查研究,及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議;
6、對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導。
二、機構設置情況
麻陽苗族自治縣信訪局為全額撥款行政單位,核定編製11人(其中事業編6人),均為財政全額撥款人員。設有綜合辦公室、辦信科、來訪接待室、督辦室等4個內設機構。截止2018年11月份,實有人數14人,其中:在職8人,離退休6人。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2019年收入預算123.32萬元,全部為經費撥款。
2、支出預算
2019年支出預算123.32萬元,其中:一般公共服務支出103.64萬元、社會保障和就業支出9.82萬元、住房保障支出5.3萬元,醫療衛生與計劃生育支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入123.32萬元,具體安排情況如下:
1、基本支出
2019年年初預算數為108.32萬元,係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出76.45萬元,商品和服務支出31.87萬元。
2、項目支出
2019年年初預算數為15萬元,是指單位為完成接訪勸返任務而發生的支出。其中:專項商品和服務支出15萬元。
五、其他情況說明
1、行政運行經費
2019年一般公共預算撥款安排的行政運行經費31.87萬元,比上年預算增加19.52萬元。主要是辦公經費項目的增加。
注:該項數據來源於附表“一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出”的合計數。2018年同口徑的行政運行經費預算數,各單位可以從2018年部門預算係統中提取數據,或者到各業務股室拷取數據。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算5.5萬元,較上年決算增加1.71萬元,主要是因為扶貧和下鄉處理信訪問題工作需要,公務用車運行費的增加。其中:公務接待費5萬元,公務用車運行費0.5萬元,公務用車購置費0萬元,因公出國(境)費0萬元。
3、政府采購預算情況
2019年無政府采購預算。
4、國有資產占有情況
截至2018 年末,本部門沒有公車。
5、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出123.32萬元,全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目1個,涉及項目支出20萬元,信訪專項資金20萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
6、名詞解釋
機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。