2019年度麻陽苗族自治縣板栗樹鄉人民政府部門決算填報說明

一、基本情況

本單位為  麻陽苗族自治縣板栗樹鄉人民政府    所屬   1   級預算單位,單位性質為  其他   單位,決算編報類型為   鄉鎮匯總錄入表   ,按照  政府    會計製度填報決算數據。

納入本套決算編製範圍的獨立核算單位共  2 個。

二、基礎數據核對情況

(一)財政資金對賬情況。

財政撥款核對情況。

本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入10,198,825.62元,財政部門撥款對賬單10,198,825.62元,其中:一般公共服務支出5,641,561.46元,占55.32%;文化體育與傳媒支出149,500.00元,占1.46%;社會保障和就業支出為313,100.00元,占3.06%;衛生健康支出561,147.16元,占5.5%;節能環保支出100,000.00元,占0.98%;城鄉社區支出59,900.00元,占0.58%;農林水支出3,061,217.00元,占30.02%;災害防治及應急管理支出60,000.00元,占0.59%;住房保障支出252,400.00元,占2.47%。

(二)與上年指標核對情況。

1.結轉和結餘資金本年年初數與上年年末數核對:

核對正確,無差異。

2. 資產負債簡表本年年初數與上年年末數核對:

 核對正確,無差異。

3. 資產情況表 本年年初數與上年年末數核對:

 核對正確,無差異。

4. 主要指標上下年變動情況說明:

本年度一般公共預算財政撥款收入10,198,825.62元,比上年減少2,463,549.40元,減幅19.46%,主要是項目減少。項目支出為1,295,940.00元,比上年度減少3,767,507.00元,減幅74.41%,主要是項目減少。財政應返還額度1,234,275.57元,比上年度增加406,649.37元,增幅49.13%,主要原因:財政欠撥經費。本年度單位培訓費總支出為0元,比上年度減少18,732.00元,減幅100%,主要原因:培訓減少。人員增加6人,為人員調入。詳見附表:主要指標變動情況。

 三、報表審核情況

(一)審核情況。

麻陽苗族自治縣板栗樹鄉人民政府2019年度部門決算數據全審通過,無審核錯誤。

(二)對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議。

無建議

四、決算數據其他需要說明的情況

1.“三公”經費支出情況說明

麻陽苗族自治縣板栗樹鄉人民政府2019年“三公”經費支出合計48,705.30元,比上年決算數減少20,873.70元,減幅30%。其中:公務用車運行費30,309.30元,比上年減少12,987.70元,減幅30%;公務接待費18,396.00元,比上年減少7,886.00元,減幅30%,主要是壓減“三公”經費。本單位現有車輛1台,公務接待121次363人。