2019年度麻陽苗族自治縣譚家寨鄉人民政府部門決算填報說明
2019年度麻陽苗族自治縣譚家寨鄉人民政府部門決算填報說明
一、基本情況
本單位為 麻陽苗族自治縣譚家寨鄉人民政府 所屬 1 級預算單位,單位性質為 其他 單位,決算編報類型為 鄉鎮匯總錄入表 ,按照 政府 會計製度填報決算數據。
納入本套決算編製範圍的獨立核算單位共 2 個。
二、基礎數據核對情況
(一)財政資金對賬情況。
財政撥款核對情況。
本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入12,534,658.00元,財政部門撥款對賬單12,534,658.00元,其中:一般公共服務支出7,526,265.00元,占60.04%;文化體育與傳媒支出231,000.00元,占1.84%;社會保障和就業支出為367,600.00元,占2.93%;衛生健康支出614,956.00元,占4.9%;節能環保支出100,000.00元,占0.79%;農林水支出3,227,737.00元,占25.75%;災害防治及應急管理支出212,200.00元,占1.69%;住房保障支出254,900.00元,占2.03%。
(二)與上年指標核對情況。
1.結轉和結餘資金本年年初數與上年年末數核對:
核對正確,無差異。
2. 資產負債簡表本年年初數與上年年末數核對:
核對正確,無差異。
3. 資產情況表 本年年初數與上年年末數核對:
核對正確,無差異。
4. 主要指標上下年變動情況說明:
本年度一般公共預算財政撥款收入12,534,658.00元,比上年增加4,897,599.19元,增幅64.13%,主要是增加財政獎補和項目支出。項目支出為1,441,900.00元,比上年度增加1,161,400.00元,增幅414.05%,主要是項目增加。財政應返還額度294,010.70元,比上年度增加254,390.70元,增幅642.08%,主要原因:財政欠撥經費。本年度單位會議費總支出為20,870.00元,比上年度減少11,630.00元,減幅35.78%,主要原因:會議相對減少。人員減少1人,為人員調出。詳見附表:主要指標變動情況。
三、報表審核情況
(一)審核情況。
麻陽苗族自治縣譚家寨鄉人民政府2019年度部門決算數據全審通過,無審核錯誤。
(二)對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議。
無建議
四、決算數據其他需要說明的情況
1.“三公”經費支出情況說明
麻陽苗族自治縣譚家寨鄉人民政府2019年“三公”經費支出合計117,845.00元,比上年決算數減少50,574.83元,減幅30.03%。其中:公務用車運行費47,445.00元,比上年減少15,551.83元,減幅24.69%;公務接待費70,400.00元,比上年減少35,023.00元,減幅33.22%。本單位現有車輛1台,公務接待251次721人。