2019年度麻陽苗族自治縣文昌閣鄉人民政府部門決算填報說明
一、基本情況
本單位為 麻陽苗族自治縣文昌閣鄉人民政府 所屬 1 級預算單位,單位性質為 其他 單位,決算編報類型為 鄉鎮匯總錄入表 ,按照 政府 會計製度填報決算數據。
納入本套決算編製範圍的獨立核算單位共 2 個。
二、基礎數據核對情況
(一)財政資金對賬情況。
財政撥款核對情況。
本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入12,031,242.45元,財政部門撥款對賬單12,031,242.45元,其中:一般公共服務支出6,109,240.69元,占49.53%;文化體育與傳媒支出540,700.00元,占4.39%;社會保障和就業支出為567,400.00元,占4.6%;衛生健康支出612,456.00元,占4.95%;節能環保支出150,000.00元,占1.21%;農林水支出4,185,716.00元,占33.86%;災害防治及應急管理支出80,000.00元,占0.65%;住房保障支出331,600.00元,占2.69%。
(二)與上年指標核對情況。
1.結轉和結餘資金本年年初數與上年年末數核對:
核對正確,無差異。
2. 資產負債簡表本年年初數與上年年末數核對:
核對正確,無差異。
3. 資產情況表 本年年初數與上年年末數核對:
核對正確,無差異。
4. 主要指標上下年變動情況說明:
本年度財政應返還額度1,526,000.34元,比上年增加395,988.94元,增幅29.77%,主要是財政欠撥經費。本年度單位會議費總支出為70,200.00元,比上年度增加56,989.00元,增幅431.38%,主要原因:扶貧會議相對增加。人員增加2人,為人員調入。詳見附表:主要指標變動情況。
三、報表審核情況
(一)審核情況。
麻陽苗族自治縣文昌閣鄉人民政府2019年度部門決算數據全審通過,無審核錯誤。
(二)對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議。
無建議
四、決算數據其他需要說明的情況
1.“三公”經費支出情況說明
麻陽苗族自治縣文昌閣鄉人民政府2019年“三公”經費支出合計78739.35元,比上年決算數減少745792元,減幅36.77%。其中:公務用車運行費27591.35元,比上年減少47934元,減幅54.31%;公務接待費52948.00元,比上年增加2124元,增幅4%。本單位現有車輛1台,公務接待125次373人,主要原因是部分當年招待費未及時支付。