目錄

第一部分 麻陽苗族自治縣統計局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 

麻陽苗族自治縣統計局概況

一、 部門職責

1、製定並組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃,建立健全國民經濟核算體係和統計指標體係,擬訂國民經濟核算製度,組織實施全縣國民經濟核算製度和全縣投入產出調查,核算全縣國內生產總值,匯編提供國民經濟核算資料,監督管理全縣國民經濟核算工作。

2、會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案,組織實施全縣人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查,匯總、整理和提供有關縣情縣力方麵的統計數據。

3、組織實施農林牧漁業、工業、建築業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據,搞好聯網直報工作。綜合整理和提供旅遊、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等全縣性基本統計數據。統一核定、管理、公布全縣性基本統計資料,定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息;組織建立服務業統計信息管理製度、共享製度和發布製度。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。麻陽苗族自治縣統計局為全額撥款行政單位,內設辦公室、行政審批服務股(法製股)、綜合核算與經濟研究室、業務股四個職能股室,下設四個正股級事業單位(農村經濟調查隊、城鎮經濟調查隊、民意調查中心含普查中心、計算機站,均為全額撥款)。

(二)決算單位構成。麻陽縣統計局2019年部門決算匯總公開

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注:表格附後


第三部分

2019年度部門決算情況說明


一、 收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入421.99萬元,比上年增長8.1%。總支出421.99萬元,收支平衡。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入421.99萬元,全部為財政撥款收入。全年沒有非稅收入。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出421.99萬元,全部為財政撥款支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入421.99萬元,比上年增長8.1%,均為一般公共預算財政收入,無政府性基金預算財政撥款收入。財政總支出為421.99萬元,比上年增長8.1%,均為財政撥款支出,無政府性基金預算財政撥款支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)財政撥款支出總體情況

2019年度財政撥款支出為421.99萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加31.64萬元,增長8.1%。增加變動主要原因是:2019年有全國第四次經濟普查工作。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2019財政撥款總支出為421.99萬元。主要用於經下方麵:一般公共服務支出為375.3萬元,占總支出的88.93%;社會保障和就業支出為23.36萬元,占總支出的5.53%;衛生健康支出為11.24萬元,占總支出的2.66%;住房保障支出為12.09萬元,占總支出的2.86%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為280.28萬元,支出決算數為421.99萬元,完成年初預算的150%,其中:

1、一般公共服務(201)統計信息事務(05)行政運行(01)。

年初預算為277.47萬元,支出決算為277.47萬元,完成年初預算的100%。

2、一般公共服務(201)統計信息事務(05)統計抽樣調查(08)

    年初預算為6.89萬元。支出決算為6.89萬元,完成年初預算的100%。

3、一般公共服務(201)統計信息事務(05)其他統計信息事務支出(99)

    年初預算為90.94萬元。支出決算為90.94萬元,完成年初預算的100%。

4、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)。

年初預算為23.36萬元。支出決算為23.36萬元,完成年初預算的100%。

5、衛生健康支出(210)行政事業單位醫療(11)

年初預算為11.24萬元。支出決算為11.24萬元,完成年初預算的100%。

6、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01)

年初預算為12.09萬元。支出決算為12.09萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年財政撥款基本支出421.99萬元,其中:工資福利支出244.71萬元,占總支出的57.98%(基本工資70.79萬元,占總支出的16.77%,獎金42.70萬元,占總支出的10.12%,社會保障繳費19.36萬元,占總支出的4.6%);對個人和家庭補助的支出32.65萬元,占總支出的7.74%;商品和服務支出為144.09萬元,占總支出的34.15%(辦公費、差旅費、印刷費等各項費用)。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,決算數為0.45萬元,公務接待支出為0.45萬元,比年初預算1萬元減少了0.55萬元。繼續保持了厲行節約.

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費決算支出為0.45萬元,其中:因公出國出(境)為0,公車運行維護為0,公務接待費支出為0.45萬元(國內公務接待9批次,35人次)。與上年同期比下降了30.77%,繼續保持了厲行節約。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度無政府性基金預算收入支出。

九、關於2019年度預算績效情況說明

(一)及時為縣委、縣政府決策提供數據依據;

(二)開展好城鄉一體化工作,完成城鄉居民收入增長目標;

(三)完善好聯網直報工作;

(四)開展好全國第四次經濟普查工作;

(五)完成各項報表上報工作;

(六)嚴格執行國家財務製度和財經紀律,合理開支、厲行節約;

(七)嚴格控製“三公”經費和重點費用開支。

十、其他重要事項情況說明

(一)本部門2019年度機關運行經費支出144.62元,增長52.75%;增長的主要原因是增加勞務購買服務人員以及全國第四次經濟普查工作經費等。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費1.73萬元,用於召開第四次全國經濟普查入戶登記業務培訓會、農業年報會、城鄉一體化住戶調查會議,人數達140人(注:三類會議,包括住宿、租會議室、用餐、其他各項費用)。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度無政府采購支出。

(四)國有資產占用情況

(二)政府采購支出決算情況。2019年度無政府采購支出。

  (三)國有資產占用情況。截至2019年12 月31 日,本部門無車輛,無通用及專用設備。


第四部分

名詞解釋

一、 財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、 基本支出:指為保障機構正常運轉、日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

四、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

五、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。