2019年衛健局預算公開表
| 表一 | |||||||
| 麻陽苗族自治縣衛生和計劃生育局 | 2019年收支預算總表 | ||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 | 其中:一般預算撥款 | |
| 一、一般公共預算撥款 | 1,424.70 | 一、一般公共服務支出 | 18.00 | 一、基本支出 | 899.80 | 899.80 | |
| 經費撥款 | 1,424.70 | 二、國防支出 | 工資福利支出 | 838.22 | 838.22 | ||
| 提前通知專項撥款 | 三、公共安全支出 | 商品和服務支出 | 46.53 | 46.53 | |||
| 四、教育支出 | 對個人和家庭的補助 | 15.05 | 15.05 | ||||
| 五、科學技術支出 | 二、項目支出 | 524.90 | 524.90 | ||||
| 二、基金預算撥款 | 六、文化體育與傳媒支出 | 專項商品和服務支出 | 133.68 | 133.68 | |||
| 三、財政專戶撥款 | 七、社會保障和就業支出 | 104.50 | 專項對個人和家庭的 | 391.22 | 391.22 | ||
| 四、上級補助收入 | 八、醫療衛生與計劃生育支出 | 1,252.47 | 債務利息及費用支出 | ||||
| 五、附屬單位上繳收入 | 九、節能環保支出 | 資本性支出(基本建 | |||||
| 六、其它收入 | 十、城鄉社區支出 | 資本性支出 | |||||
| 十一、農林水支出 | 對企業補助(基本建 | ||||||
| 十二、交通運輸支出 | 對企業補助 | ||||||
| 十三、資源勘探信息等等支出 | 對社會保障基金補助 | ||||||
| 十四、商業服務業等支出 | 其他支出 | ||||||
| 十五、金融支出 | 三、對附屬單位補助支出 | ||||||
| 十六、援助其他地區支出 | 四、上繳上級支出 | ||||||
| 十七、國土海洋氣象等支出 | |||||||
| 十八、住房保障支出 | 49.73 | ||||||
| 十九、糧油物資儲備支出 | |||||||
| 二十、災害防治及應急管理支出 | |||||||
| 二十、其他支出 | |||||||
| 二十一、轉移性支出 | |||||||
| 二十二、債務還本支出 | |||||||
| 二十三、債務付息支出 | |||||||
| 二十四、債務發行費用支出 | |||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 1,424.70 | 本 年 支 出 合 計 | 1,424.70 | 本 年 支 出 合 計 | 1,424.70 | 1,424.70 | |
| 七、用事業基金彌補收支差額 | 二十五、結轉下年支出 | 五、結轉下年支出 | |||||
| 收 入 總 計 | 1,424.70 | 支 出 總 計 | 1,424.70 | 支 出 總 計 | 1,424.70 | 1,424.70 | |
| 表二 | ||||
| 2019年一般公共預算撥款支出預算表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 1424.7 | 899.8 | 524.9 | |
| 006015 | 麻陽苗族自治縣衛生和計劃生育局 | 1424.7 | 899.8 | 524.9 |
| 201 | 一般公共服務支出 | 18 | 18 | |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 8 | 8 | |
| 2010308 | 信訪事務 | 8 | 8 | |
| 20110 | 人力資源事務 | 10 | 10 | |
| 2011099 | 其他人事事務支出 | 10 | 10 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 104.5 | 104.5 | |
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 104.5 | 104.5 | |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 9.35 | 9.35 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 95.15 | 95.15 | |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 1252.47 | 745.57 | 506.9 |
| 21001 | 醫療衛生與計劃生育管理事務 | 697.97 | 697.97 | |
| 2100101 | 行政運行(醫療衛生管理事務) | 697.97 | 697.97 | |
| 21007 | 計劃生育事務 | 426.9 | 426.9 | |
| 2100716 | 計劃生育機構 | 146 | 146 | |
| 2100717 | 計劃生育服務 | 280.9 | 280.9 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 47.6 | 47.6 | |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 47.6 | 47.6 | |
| 21099 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 80 | 80 | |
| 2109901 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 80 | 80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.73 | 49.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.73 | 49.73 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 49.73 | 49.73 | |
| 表三 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名稱 | 合 計 | 基本工資 | 津貼補貼 | 獎金 | 夥食補助費 | 績效工資 | 基本養老保險繳費 | 職業年金繳費 | 職工基本醫療保險繳費 | 公務員醫療補助繳費 | 財政負擔其他社會保障繳費 | 單位負擔其他社會保障繳費 | 住房公積金 | 醫療費 | 其他工資福利支出 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||||||||||||||||||
| 合計 | 838.22 | 270.09 | 121.41 | 134.43 | 105.78 | 95.15 | 47.60 | 14.03 | 49.73 | |||||||||||||||
| 麻陽苗族自治縣衛生和計劃生育局 | 838.22 | 270.09 | 121.41 | 134.43 | 105.78 | 95.15 | 47.60 | 14.03 | 49.73 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 95.15 | 95.15 | |||||||||||||||||||
| 210 | 01 | 01 | 行政運行(醫療衛生管理事務) | 645.74 | 270.09 | 121.41 | 134.43 | 105.78 | 14.03 | |||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 47.60 | 47.60 | |||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 49.73 | 49.73 | |||||||||||||||||||
| 表四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名稱 | 合 計 | 辦公費 | 印刷費 | 谘詢費 | 手續費 | 水費 | 電費 | 郵電費 | 物業管理費 | 公務用車運行維護費 | 差旅費 | 出國費 | 維修(護)費 | 租賃費 | 會議費 | 培訓費 | 公務接待費 | 專用材料費 | 被裝購置費 | 專用燃料費 | 勞務費 | 工會經費 | 福利費 | 取暖費 | 委托業務費 | 其他交通費 | 稅金及附加費用 | 其他商品和服務支出 | ||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 46.53 | 12.66 | 0.27 | 0.33 | 0.22 | 10.70 | 21.65 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 麻陽苗族自治縣衛生和計劃生育局 | 46.53 | 12.66 | 0.27 | 0.33 | 0.22 | 10.70 | 21.65 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 01 | 01 | 行政運行(醫療衛生管理事務) | 46.53 | 12.66 | 0.27 | 0.33 | 0.22 | 10.70 | 21.65 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||
| 表五 | ||||||||||||||||
| 2019年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助 | ||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||
| 功能科目 | 科目名稱 | 合計 | 離休費 | 退休費 | 退職(役)費 | 撫恤金 | 醫療費 | 助學金 | 生活補助 | 救濟費 | 獎勵金 | 生產補貼 | 其他對個人和家庭的補助 | |||
| 類 | 款 | 項 | ||||||||||||||
| 合計 | 15.05 | 9.35 | 4.50 | 1.20 | ||||||||||||
| 麻陽苗族自治縣衛生和計劃生育局 | 15.05 | 9.35 | 4.50 | 1.20 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 9.35 | 9.35 | |||||||||||
| 210 | 01 | 01 | 行政運行(醫療衛生管理事務) | 5.70 | 4.50 | 1.20 | ||||||||||
| 表六 | ||||||||||
| 2019年 一般公共預算撥款“三公”經費預算公開表 | ||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||
| 單位名稱 | 合計 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | 其中: | 因公出國(境)費 | |||||
| 公務用車運行費 | 公務用車購置費 | |||||||||
| 麻陽苗族自治縣衛生和計劃生育局 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
| 表七 | ||||||||||||||||||||||
| 2019年“三公”經費預算表 | ||||||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 原核定數 | 2017年決算數 | 2018年預計數 | 2019年預算數 | |||||||||||||||||
| 小計(原核定數) | 公務接待數 | 公務用車費 | 因公出國(境)費 | 小計(2017決算數) | 公務接待數 | 公務用車費 | 因公出國(境)費 | 小計(2018預計數) | 公務接待數 | 公務用車費 | 因公出國(境)費 | 小計(2019預算數) | 公務接待數 | 公務用車費 | 因公出國(境)費 | |||||||
| 公務用車運行維護費 | 公務用車購置 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置 | |||||||||||||||
| 合計 | 100.42 | 93.34 | 7.08 | 34.27 | 22.31 | 11.96 | 22.30 | 22.30 | 22.00 | 22.00 | ||||||||||||
| 006015 | 麻陽苗族自治縣衛生和計劃生育局 | 100.42 | 93.34 | 7.08 | 34.27 | 22.31 | 11.96 | 22.30 | 22.30 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||