麻陽苗族自治縣教育局2022年部門預算
麻陽苗族自治縣教育局2022年部門預算
目 錄
第一部分 麻陽苗族自治縣教育局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 麻陽苗族自治縣全縣各學校2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第三部分 麻陽苗族自治縣教育局2022年部門預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第四部分 麻陽苗族自治縣全縣各學校2022年部門預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣教育局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
我單位主要職責有:
1、監督、檢查各級各類學校貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規和製度,擬定執行計劃、具體實施辦法以及適合本縣情況的補充規定和細則。
2、管理本縣所轄普通中小學教育、職業技術教育、特殊教育、少數民族教育、成人教育、學前教育、校外教育、電化教育等。
3、推行和實施九年義務教育,努力發展幼兒教育。
4、組織與管理全國、全省及縣內各級各類學校在本縣內的招生和自學考試工作。
5、管理教育事業編製及人事工作。
6、編製和實施本縣教育事業建設的長遠規劃、各年度教育事業發展計劃、教育基本建設計劃,儀器的購置和更新計劃,處理執行計劃中的有關問題。
7、組織教育科學研究和教育信息資料的傳播工作。
二、機構設置情況
教育局為全額撥款行政單位,設有辦公室、裝備站、監察室、人事股、基建辦、高考指導辦、基教股、綜治辦、計財股、工會、勤管站、教研室、民教股、法規股共14個股室;設有青少年活動中心、學生資助中心、就業指導中心3個二級機構。
我單位無下級預算單位,因此,納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣教育局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算2518.14萬元,比上年預算增加569.98萬元,增長29.26%,新增政府購買服務人員80名、銀鈴計劃教師20名的人員工資預算。其中:一般公共預算撥款收入2518.14萬元。
2、支出預算
2022年支出預算2518.14萬元,比上年預算增加569.98萬元,增長29.26%,新增政府購買服務人員80名、銀鈴計劃教師20名的人員工資預算支出。其中:一般公共服務支出1萬元、教育支出2517.14萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算2518.14萬元,比上年預算增加775.69萬元,增長44.52%,主要原因新增政府購買服務人員80名、銀鈴計劃教師20名的人員工資預算支出。其中:一般公共服務支出1萬元,占0.04%、教育支出2517.14萬元,占99.96%。具體安排情況如下:
1、基本支出
2022年年初預算數為1207.6萬元,係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出1114.4萬元,商品和服務支出77萬元,對個人和家庭的補助支出16.2萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為1310.54萬元,是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中:按項目管理的工資福利支出17.04萬元,包括提前退休人員工資7.3萬元、殘疾人就業保障金9.74萬元。按項目管理的商品和服務支出1293.5萬元,包括政府購買服務教師工資專項820.5萬元,主要用於223名政府購買服務教師的工資、20名銀鈴計劃教師工資;師訓經費專項373萬元,主要用於全縣教師培訓開支;青少年活動中心專項1萬元,主要用於青少年活動中心工作經費開支;其他專項經費共計99萬元,主要用於高考組考專項資金及招聘教師工作經費、實行“一教一輔”補貼資金、教育督導專項經費、督學責任區專項經費、督導委員會工作經費等開支。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費77萬元,比上年預算減少269.58萬元。主要是:上年的行政運行經費是346.58萬元,包含按項目管理的商品服務支出,按2021年行政運行安排表實際安排了80萬元,今年和去年同口徑比行政運行經費基本持平。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算10萬元,較上年預算減少11萬元,減少的原因是公車改革,上年公務用車運行維護費預算11萬元,今年沒有預算公務用車運行維護費用。較上年決算增加3.3萬元,上年決算公務接待費7.7萬元。其中:公務接待費10萬元,公務用車運行費0萬元,公務用車購置費0萬元,因公出國(境)費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排72.39萬元,主要包括:辦公費11.4萬元、印刷費6萬元、水費0萬元、電費0萬元、差旅費8萬元、維修(護)費2萬元、會議費1萬元、培訓費0萬元、公務接待費10萬元、公務用車運行維護費0萬元、工會經費18.48萬元,福利費5萬元,其他交通費10.52萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021年末,本部門共有車輛* 輛,其中:領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單價50 萬元以上通用設備0 台(套),單價100 萬元以上專用設備0台(套)。6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求,2022年我單位整體支出2518.14萬元,全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的重點項目1個,涉及項目支出373萬元,其中師訓專項經費373萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,預算單位用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費:是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
麻陽苗族自治縣全縣各學校2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
學校主要職責有:
1、貫徹執行四項基本原則和黨的教育方針,以及其他各項方針、政策。
2、堅持以教學為中心,努力提高教學質量,不斷研究和改進教學方法,不斷提高教學水平。
3、加強師資隊伍建設,不斷提高師資隊伍素質。
4、組織編製和實施學校的長期規劃、年度計劃和學期計劃。
5、組織領導招生、學生的入學和畢業鑒定工作。
6、組織做好教職工的培養、考核、獎懲、工資福利職稱評定,以及退休、離休等工作。
7、組織領導做好行政後勤工作,堅持為教學服務,不斷改善師生員工的工作、學習、生活條件,保證教學工作的順利進行。
8、貫徹執行勤儉辦校的方針,建立健全各項規章製度,加強對學校的管理。
9、負責和指導學校教職工的思想政治工作,規劃學校品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作;負責做好社會治安綜合治理及安全保衛工作。
10、完成上級領導機關布置的其他任務。
二、機構設置情況
全縣各學校為全額撥款事業單位,分別設有辦公室、教導處、政教處、教科室、總務處、財務室、工會、校長室等處室。
該預算屬於麻陽苗族自治縣各學校合並預算,因此,納入全縣各學校本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣全縣各學校匯總預算。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算42327.14萬元,比上年預算減少529.9萬元,減少1.23%,主要是因為扶貧工作已經轉入鄉村振興階段,因此上年預算中安排的教育扶貧相應調整,今年無該項安排。其中:一般公共預算撥款收入42327.14萬元。
2、支出預算
2022年支出預算42327.14萬元,比上年預算減少529.9萬元,減少1.23%,主要是因為扶貧工作已經轉入鄉村振興階段,因此上年預算中安排的教育扶貧相應調整,今年無該項支出。其中:教育支出42327.14萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算42327.14萬元,比上年預算減少529.9萬元,減少1.23%,主要是因為扶貧工作已經轉入鄉村振興階段,因此上年預算中安排的教育扶貧相應取消。其中教育支出42327.14萬元,占100%。具體安排情況如下:
1、基本支出
2022年年初預算數為42327.14萬元,係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出40085.5萬元,商品和服務支出2071萬元,對個人和家庭的補助支出170.64萬元。
2、項目支出
2022年年初預算無項目支出。
五、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費2071萬元,比上年預算增加491萬元。主要是有些專項經費計入資本性支出,而今年預算全部計入商品服務支出。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算149萬元,較上年預算150.7萬元減少1.7萬元,主要原因是根據上級部門要求招待費逐年減少。其中:公務接待費112萬元、公務用車運行費37萬元、公務用車購置費0萬元、因公出國(境)費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排2008萬元,主要包括:辦公費969萬元、印刷費300萬元、水費106萬元、電費235萬元、差旅費202.5萬元、維修(護)費0 萬元、會議費27.5萬元、培訓費49萬元、公務接待費112萬元、公務用車運行維護費37萬元、其他交通費0萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021年末,本部門共有車輛* 輛,其中:領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單價50 萬元以上通用設備0 台(套),單價100 萬元以上專用設備0台(套)。6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求,2022年我單位整體支出42327.14萬元,全部實行整體支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,單位安排用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費:是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
目 錄
第一部分 麻陽苗族自治縣教育局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 麻陽苗族自治縣全縣各學校2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第三部分 麻陽苗族自治縣教育局2022年部門預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第四部分 麻陽苗族自治縣全縣各學校2022年部門預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣教育局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
我單位主要職責有:
1、監督、檢查各級各類學校貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規和製度,擬定執行計劃、具體實施辦法以及適合本縣情況的補充規定和細則。
2、管理本縣所轄普通中小學教育、職業技術教育、特殊教育、少數民族教育、成人教育、學前教育、校外教育、電化教育等。
3、推行和實施九年義務教育,努力發展幼兒教育。
4、組織與管理全國、全省及縣內各級各類學校在本縣內的招生和自學考試工作。
5、管理教育事業編製及人事工作。
6、編製和實施本縣教育事業建設的長遠規劃、各年度教育事業發展計劃、教育基本建設計劃,儀器的購置和更新計劃,處理執行計劃中的有關問題。
7、組織教育科學研究和教育信息資料的傳播工作。
二、機構設置情況
教育局為全額撥款行政單位,設有辦公室、裝備站、監察室、人事股、基建辦、高考指導辦、基教股、綜治辦、計財股、工會、勤管站、教研室、民教股、法規股共14個股室;設有青少年活動中心、學生資助中心、就業指導中心3個二級機構。
我單位無下級預算單位,因此,納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣教育局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算2518.14萬元,比上年預算增加569.98萬元,增長29.26%,新增政府購買服務人員80名、銀鈴計劃教師20名的人員工資預算。其中:一般公共預算撥款收入2518.14萬元。
2、支出預算
2022年支出預算2518.14萬元,比上年預算增加569.98萬元,增長29.26%,新增政府購買服務人員80名、銀鈴計劃教師20名的人員工資預算支出。其中:一般公共服務支出1萬元、教育支出2517.14萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算2518.14萬元,比上年預算增加775.69萬元,增長44.52%,主要原因新增政府購買服務人員80名、銀鈴計劃教師20名的人員工資預算支出。其中:一般公共服務支出1萬元,占0.04%、教育支出2517.14萬元,占99.96%。具體安排情況如下:
1、基本支出
2022年年初預算數為1207.6萬元,係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出1114.4萬元,商品和服務支出77萬元,對個人和家庭的補助支出16.2萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為1310.54萬元,是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中:按項目管理的工資福利支出17.04萬元,包括提前退休人員工資7.3萬元、殘疾人就業保障金9.74萬元。按項目管理的商品和服務支出1293.5萬元,包括政府購買服務教師工資專項820.5萬元,主要用於223名政府購買服務教師的工資、20名銀鈴計劃教師工資;師訓經費專項373萬元,主要用於全縣教師培訓開支;青少年活動中心專項1萬元,主要用於青少年活動中心工作經費開支;其他專項經費共計99萬元,主要用於高考組考專項資金及招聘教師工作經費、實行“一教一輔”補貼資金、教育督導專項經費、督學責任區專項經費、督導委員會工作經費等開支。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費77萬元,比上年預算減少269.58萬元。主要是:上年的行政運行經費是346.58萬元,包含按項目管理的商品服務支出,按2021年行政運行安排表實際安排了80萬元,今年和去年同口徑比行政運行經費基本持平。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算10萬元,較上年預算減少11萬元,減少的原因是公車改革,上年公務用車運行維護費預算11萬元,今年沒有預算公務用車運行維護費用。較上年決算增加3.3萬元,上年決算公務接待費7.7萬元。其中:公務接待費10萬元,公務用車運行費0萬元,公務用車購置費0萬元,因公出國(境)費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排72.39萬元,主要包括:辦公費11.4萬元、印刷費6萬元、水費0萬元、電費0萬元、差旅費8萬元、維修(護)費2萬元、會議費1萬元、培訓費0萬元、公務接待費10萬元、公務用車運行維護費0萬元、工會經費18.48萬元,福利費5萬元,其他交通費10.52萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021年末,本部門共有車輛* 輛,其中:領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單價50 萬元以上通用設備0 台(套),單價100 萬元以上專用設備0台(套)。6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求,2022年我單位整體支出2518.14萬元,全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的重點項目1個,涉及項目支出373萬元,其中師訓專項經費373萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,預算單位用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費:是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
麻陽苗族自治縣全縣各學校2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
學校主要職責有:
1、貫徹執行四項基本原則和黨的教育方針,以及其他各項方針、政策。
2、堅持以教學為中心,努力提高教學質量,不斷研究和改進教學方法,不斷提高教學水平。
3、加強師資隊伍建設,不斷提高師資隊伍素質。
4、組織編製和實施學校的長期規劃、年度計劃和學期計劃。
5、組織領導招生、學生的入學和畢業鑒定工作。
6、組織做好教職工的培養、考核、獎懲、工資福利職稱評定,以及退休、離休等工作。
7、組織領導做好行政後勤工作,堅持為教學服務,不斷改善師生員工的工作、學習、生活條件,保證教學工作的順利進行。
8、貫徹執行勤儉辦校的方針,建立健全各項規章製度,加強對學校的管理。
9、負責和指導學校教職工的思想政治工作,規劃學校品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作;負責做好社會治安綜合治理及安全保衛工作。
10、完成上級領導機關布置的其他任務。
二、機構設置情況
全縣各學校為全額撥款事業單位,分別設有辦公室、教導處、政教處、教科室、總務處、財務室、工會、校長室等處室。
該預算屬於麻陽苗族自治縣各學校合並預算,因此,納入全縣各學校本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣全縣各學校匯總預算。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算42327.14萬元,比上年預算減少529.9萬元,減少1.23%,主要是因為扶貧工作已經轉入鄉村振興階段,因此上年預算中安排的教育扶貧相應調整,今年無該項安排。其中:一般公共預算撥款收入42327.14萬元。
2、支出預算
2022年支出預算42327.14萬元,比上年預算減少529.9萬元,減少1.23%,主要是因為扶貧工作已經轉入鄉村振興階段,因此上年預算中安排的教育扶貧相應調整,今年無該項支出。其中:教育支出42327.14萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算42327.14萬元,比上年預算減少529.9萬元,減少1.23%,主要是因為扶貧工作已經轉入鄉村振興階段,因此上年預算中安排的教育扶貧相應取消。其中教育支出42327.14萬元,占100%。具體安排情況如下:
1、基本支出
2022年年初預算數為42327.14萬元,係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出40085.5萬元,商品和服務支出2071萬元,對個人和家庭的補助支出170.64萬元。
2、項目支出
2022年年初預算無項目支出。
五、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費2071萬元,比上年預算增加491萬元。主要是有些專項經費計入資本性支出,而今年預算全部計入商品服務支出。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算149萬元,較上年預算150.7萬元減少1.7萬元,主要原因是根據上級部門要求招待費逐年減少。其中:公務接待費112萬元、公務用車運行費37萬元、公務用車購置費0萬元、因公出國(境)費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排2008萬元,主要包括:辦公費969萬元、印刷費300萬元、水費106萬元、電費235萬元、差旅費202.5萬元、維修(護)費0 萬元、會議費27.5萬元、培訓費49萬元、公務接待費112萬元、公務用車運行維護費37萬元、其他交通費0萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021年末,本部門共有車輛* 輛,其中:領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單價50 萬元以上通用設備0 台(套),單價100 萬元以上專用設備0台(套)。6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求,2022年我單位整體支出42327.14萬元,全部實行整體支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,單位安排用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費:是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。