目   錄


第一部分  2020年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分  2020年預算公開表
1、2020年收支預算總表
2、2020年收入預算總表
3、2020年支出預算總表
4、2020年一般公共預算撥款收支表
5、2020年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2020年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2020年基金預算撥款支出表
10、2020年“三公”經費預算公開表




麻陽苗族自治縣自然資源局2020年部門預算編製說明

一、部門職能職責
麻陽苗族自治縣自然資源局主要職能有:
1、履行全縣全民所有土地、礦產、森林、濕地、水、海洋等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管製職責。
2、負責自然資源調查監測評價。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。做好測繪地理信息管理有關工作。
3、負責自然資源統一確權登記工作和不動產登記工作。組織實施各類自然資源和不動產確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用等地方製度、標準、規範。推進全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平台建設。
4、負責全縣自然資源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計製度,負責全民所有自然資源資產核算。貫徹執行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策,合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理,依法收繳相關資產收益。
5、負責全縣自然資源的合理開發利用。
6、負責建立全縣空間規劃體係並監督實施。
7、負責統籌全縣國土空間生態修複。
8、負責組織實施最嚴格的耕地保護製度。
9、負責監督檢查管理全縣地質勘查行業和地質工作。
10、負責礦產資源管理工作。
11、負責測繪地理信息管理工作。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
麻陽苗族自治縣自然資源局為全額撥款行政單位,內設辦公室、財務股、人事股、耕地保護監督股、礦產保護監督股等24個股室。下設執法監察大隊、土地儲備中心、自然資源事務中心、勘測規劃設計服務中心、不動產登記中心等6個二級機構及18個鄉(鎮)國土建設所。
我單位無下級預算單位,因此,納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣自然資源局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2020年收入預算4444.04萬元,比上年預算增加2443.49萬元,增長了121.84%,主要原因是今年預算收入包含上年結轉結餘收入1852.45萬元及增加了第三次國土調查經費。其中:經費撥款2591.59萬元,上年結轉結餘1852.45萬元。
2、支出預算
2020年支出預算4444.04萬元,比上年預算增加2443.49萬元,比上年預算增加2443.49萬元,增長了121.84%,主要原因是今年預算收入包含上年結轉結餘收入1852.45萬元及增加了第三次國土調查經費。其中:一般公共服務支出167.6萬元、社會保障和就業支出162.57萬元、衛生健康支出92.32萬元、城鄉社區支出612.98萬元、農林水支出865.92萬、自然資源海洋氣象支出2307.81萬元、住房保障支出137.13萬元、轉移性支出97.71萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入2591.59萬元,比上年預算增加591.04萬元,增長29.54%。具體安排情況如下:
1、基本支出
2020年年初預算數為2591.59萬元,係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出2223.64萬元,商品和服務支出362.35萬元,對個人和家庭的補助支出5.6萬元。
五、政府性基金預算
2020年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2020年一般公共預算撥款安排的行政運行經費362.35萬元,比上年預算增加64.89萬元。主要是第三次國土調查工作辦公費的增加。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算50萬元,較上年預算減少22萬元,原因為單位厲行節約,打緊開支。其中:公務接待費38萬元,公務用車運行12萬元,因公出國(境)費0萬元。
3、政府采購預算情況
2020年政府采購預算總額0萬元。
4、國有資產占有情況
截至2019 年末,本部門共有車輛 1輛,為一般公務用車;單位價值50 萬元以上通用設備0 台(套),單價100 萬元以上專用設備0台(套)。
5、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求,2020年我單位整體支出2591.59萬元,全部實行整體支出績效目標管理。
2020年無重點項目預算安排。
6、名詞解釋
機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費:是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

麻陽苗族自治縣自然資源局2020年預算公開表