麻陽苗族自治縣國土局2018年收支預算總表







  單位:萬元
收                  入
支                  出



項         目本年預算項         目本年預算項         目本年預算其中:一般預算撥款
一、公共財政預算撥款1917.86一、一般公共服務支出0一、基本支出1917.861917.86
    經費撥款1917.86二、國防支出0   工資福利支出1595.24631595.2463
    提前通知專項撥款0三、公共安全支出0   商品和服務支出317.5837317.5837


四、教育支出0   對個人和家庭的補助5.035.03


五、科學技術支出0二、項目支出00
二、基金預算撥款0六、文化體育與傳媒支出0   專項商品和服務支出00
三、財政專戶撥款0七、社會保障和就業支出194.5      專項對個人和家庭的補助00
四、上級補助收入0八、醫療衛生與計劃生育支出71.54      債務利息及費用支出00
五、附屬單位上繳收入0九、節能環保支出0      資本性支出(基本建設)00
六、其它收入0十、城鄉社區支出0      資本性支出00


十一、農林水支出0      對企業補助(基本建設)00


十二、交通運輸支出0      對企業補助00


十三、資源勘探信息等等支出0      對社會保障基金補助00


十四、商業服務業等支出0      其他支出00


十五、金融支出0三、對附屬單位補助支出00


十六、援助其他地區支出0四、上繳上級支出00


十七、國土海洋氣象等支出1558.03




十八、住房保障支出93.79




十九、糧油物資儲備支出0




二十、其他支出0




二十一、轉移性支出0




二十二、債務還本支出0




二十三、債務付息支出0




二十四、債務發行費用支出0


本 年 收 入 合 計1917.86本 年 支 出 合 計1917.86本 年 支 出 合 計1917.861917.86
七、用事業基金彌補收支差額
二十、結轉下年支出
三、結轉下年支出

收 入 總 計1917.86支 出 總 計1917.86支 出 總 計1917.861917.86