麻陽苗族自治縣扶貧辦2021年部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2021年預算公開表
1、2021年收支預算總表
2、2021年收入預算總表
3、2021年支出預算總表
4、2021年一般公共預算撥款收支表
5、2021年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2021年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2021年基金預算撥款支出表
10、2021年“三公”經費預算公開表
麻陽苗族自治縣扶貧辦2021年部門預算編製說明
一、部門職能職責
貫徹執行黨和國家有關扶貧開發工作的方針、政策和法律法規,組織開展全縣扶貧開發調查研究、統籌協調、檢查指導工作;二是擬訂全縣扶貧開發中長期規劃,提出全縣扶貧開發工作目標、任務、政策和措施並組織實施;三是負責扶貧資金和項目的監督,擬訂省、市、縣下達的各類扶貧資金與項目的分配方案,負責扶貧資金使用與項目的審批、監督管理、檢查驗收和績效考核;四是統籌、組織協調小額扶貧信貸工作;五是組織實施貧困村幹部培訓、農村致富帶頭人培訓、“雨露計劃”工作。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
扶貧辦為全額撥款行政單位。單位內設7個股室,分別為辦公室、財務股、項目股、培訓中心辦公室、信息采集中心辦公室、金融扶貧股、社會扶貧股。
我單位無下級預算單位,因此,納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣扶貧辦本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2021年收入預算1283.14萬元,比上年預算增加350.02萬元,增長27.27 %,因為今年的上年結轉結餘收入大於2020年,所以預算有所增長。其中:經費撥款720.64萬元、上年結轉收入562.50萬元。
2、支出預算
2021年支出預算1283.14萬元,比上年預算增加350.02萬元,增長27.27%,因為今年的上年結轉結餘收入大於2020年,所以預算有所增長。其中:社會保障和就業支出29.22萬元、衛生健康支出16.75萬元、農林水支出1064.32萬元、住房保障支出23.61萬元、轉移性支出149.24萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算720.64萬元,比上年預算增加311.52萬元,增長43.22%。主要是增加了精準防貧綜合保險資金319.6萬元。其中:社會保障和就業支出29.22萬元,占4.05%、衛生健康支出16.75萬元,占2.32%、農林水支出651.06萬元,占90.35%、住房保障支出23.61萬元,占3.28%。 具體安排情況如下:
1、基本支出
2021年年初預算數為720.64萬元,係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出359.37萬元,商品和服務支出360.44萬元,對個人和家庭的補助支出0.83萬元。
2、項目支出
2021年無項目支出。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2021年預算單位安排的行政運行經費458.49萬元,剔除精準防貧綜合保險專項支出319.6萬元(該部分支出單位預算時暫列入了行政運行經費中)比上年預算減少了41.01萬元。主要是2021年扶貧工作已進入尾聲,各項費用開支都都會相應有所減少。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算10萬元,較上年決算數8.7萬元(公務接待費)增加1.3萬元,由於2020各項扶貧檢查較多、單位資金缺口較大,部分公務接待費用安排到2021年支付,其中:公務接待費10萬元,公務用車運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。
3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排40.25萬元,主要包括:辦公費6.4萬元、水費2萬元、電費5萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費2萬元、維修費0萬元、其他交通費22.24萬元。
4、政府采購預算情況
2021年無政府采購預算。
5、國有資產占有情況
截至2020年末,本單位無車輛。本單位無價值50萬元以上通用設備,本單位無單價100萬元以上專用設備。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求,2021年我單位整體支出720.64萬元,全部實行整體支出績效目標管理。
無編報績效目標的項目。
七、名詞解釋
機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,預算單位用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費:是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
麻陽苗族自治縣扶貧辦2021年預算公開表